润泓集团一直坚持诚信经营的核心理念,致力于维护双方合作关系,规范合作过程中的廉洁行为。润泓集团审计中心作为公司内部风控职责部门,旨在反舞弊、反欺诈,建设公平、公正、透明的经营环境。如果您在合作过程中发现以下情形,请向我们投诉、反馈,我们将会为您严格保密;如调查属 实,将给予适当奖励。
一、我司工作人员存在以各种形式进行的索贿、受贿行为的;
二、我司工作人员以罚款、缴费、借款等名义要求您缴纳现金给工作人员本人或打款至工作人员本人账户或其亲属账户的;
三、我司工作人员与其他合作单位之间存在利益关联的;
四、我司工作人员滥用职权、徇私舞弊,庸政懒政故意刁难, 侵害您合法权益的;
五、我司工作人员违法、违规泄露招标信息的;
六、我司工作人员以任何理由向贵方和相关单位推荐分包单位或要求贵方购买合同规定以外的产品、材料和设备的;
七、我司工作人员要求贵方和相关单位介绍或协助其配偶子女、亲属参与同该项目有关的业务活动的;
八、 我司工作人员存在的其他违法、违规及违反诚信经营原则的行为;
九、其他合作单位不具备相应资质、产品或服务品质低下、价格虚高的;
十、其他合作单位将我司的供货、服务合同私自转包他人履行的;
十一、其他合作单位存在相互窜通投标,损害我司或他方权益的;
十二、合作单位不能以任何形式或借口,向我公司任何员工或其亲属提供现金、物质馈赠或消费服务;不能以不当途径获取相关信息以排他合作。
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